危化企业安全生产许可证申请材料

2024-04-30

危化企业安全生产许可证申请材料(精选10篇)

危化企业安全生产许可证申请材料 篇1

1、安全生产许可证申请书;

2、安全生产许可证申请报告;

3、安全生产许可证申请文件、资料清单;

4、组织机构图、安全生产责任制文件;

5、安全生产规章制度、岗位操作安全规程清单;

6、设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员的文件(复制件);

7、有关人员(主要负责人、分管安全负责人、专职安全管理人员、特种作业人员)安全资格证或者特种作业操作证情况一览表及其证书(复制件);专职安全生产管理人员学历证书或专业职称证书(复制件);

8、防雷防静电设施、消防设施、特种设备(含压力容器、压力管道)、压力表、安全阀、有毒或可燃气体检测报警设施等经有关部门审批或检测检验情况一览表及其相关证明文件(复制件);

9、危险化学品事故应急救援预案及备案证明文件(复制件);

10、设置应急救援组织或者应急救援人员文件(复制件),应急救援器材、设备设施清单及其布置图;

11、危险化学品登记证(复制件);

12、与安全生产有关的费用提取和使用情况报告,新建企业提交有关安全生产费用提取和使用规定的文件(复制件);

13、为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料(复制件);

14、有危险化学品重大危险源的企业,还应提交危险化学品重大危险源及其应急预案的备案证明文件、资料(复制件);

15、工商营业执照副本或者工商核准文件(复制件);

16、具备资质的安全评价机构出具的安全评价报告;

17、新、改、扩建危险化学品建设项目的安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收相关材料、审查意见书和试生产(使用)方案备案告知书(复制件);

危化企业安全生产许可证申请材料 篇2

非煤矿矿山企业安全生产许可证申请材料补正告知书

(共三联)

A 非煤安许证告字[ B ] C 号

D:

你单位于年月日提交的申请非煤矿山安全生产许可证申请书及相关材料收悉。依据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定,经审核,需补正以下材料:

4.5.

6.特此告知。

承办人:联系电话:

发证机关(盖章)

年月日

(第一联发证机关存档)

(共三联)

A 非煤安许证告字[ B ] C 号

D:

你单位于年月日提交的E

申请非煤矿山安全生产许可证申请书及相关材料收悉。依据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定,经审核,需补正以下材料:

4.5.

6.特此告知。

承办人:联系电话:

发证机关(盖章)

年月日

(第二联承办部门留存)

(共三联)

A 非煤安许证告字[ B ] C 号

D:

你单位于年月日提交的E

申请非煤矿山安全生产许可证申请书及相关材料收悉。依据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定,经审核,需补正以下材料:

4.5.

6.特此告知。

承办人:联系电话:

发证机关(盖章)

年月日

食品企业申请生产许可所需材料 篇3

1、申请书封皮,声明:签字盖章;

2、生产情况表:涉及到变更的部分应当明确变更内容;

3、人员一览表:应有各科室负责人 质量负责人 食品安全管理员 化验员和其他细则里要求填写的人员;

4、产品信息表:严格按照食品分类目录填写,品种明细为其他的,直接填写具体产品名称并写明不同产品执行标准;

5、加工场所信息表:地址应与营业执照一致,工序应与工艺流程图的步骤名称一致;

6、设备设施清单:所涉及到的生产设备、检验设备填写完全;

7、周边环境图、功能间布局图、设备布局图按比例,按实际位置画,标比例尺及方位(东南西北),各车间长宽尺寸;

8、工艺流程图:不同工艺、不同品种分别写,明确是什么类别产品的流程,并覆盖产品信息表中所有类别;

9、授权委托书:不是法人办理的开具授权委托书,被委托人身份证复印件,写明与原件一致并加盖公章,法人身份证复印件写明与原件一致并加盖公章;

10、营业执照及副本复印件 写明与原件一致并加盖公章 经营范围包括所申请产品类别,原生产许可证及副本的复印件,写明与原件一致并加盖公章;

11、人员一览表中人员职责及资格条件,食品安全管理人员的职责;

12、各类别产品作业指导书

13、员工培训计划:如果不是新申办企业应有申请日期之前的培训记录;应当制定职工培训计划,开展食品安全知识及卫生培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训,并考核合格;

14、不合格品管理制度:规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。

15、证件:健康证,化验员证,品酒证等

16、产品检验合格报告原件:一般为一类产品检一个,包含细则和执行标准要求的

17、近期的水质报告原件:名称为自备井水或生产用水,自来水不需要报告,可以在相关部门开具证明或缴费单据复印件;

18、近期的空气洁净度报告原件,19、制度清单:清单中的名称及编号与制度一致

20、进货查验记录管理制度:并规定采购原辅料时,应当查验供货者的许可证和产品合格证明,记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息,保存相关记录和凭证;

21、生产过程控制管理制度:应当建立生产过程控制制度,明确原料控制(如领料、投料等)、生产关键环节控制(如生产工序、设备管理、贮存、包装等)、检验控制(如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等)以及运输和交付控制的相关要求;

22、出厂检验记录管理制度:并规定食品出厂时,应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况,记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息,保存相关记录和凭证;

23、人员健康管理制度:明确患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作;

24、食品安全自查管理制度:规定对食品安全状况定期进行检查评价,并根据评价结果采取相应的处理措施;

25、不安全食品召回管理制度:应对召回的产品进行描述(名称、生产日期或批号、厂家信息等)召回计划 公告 时间 范围 等级 召回情况总结 原因分析等内容,规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求,记录召回和通知情况。

26、食品安全事故处置制度:不同产品参照相应细则的规定

27、质量手册:一般要求为 质量管理手册(文件编号 文件版本 生效日期)2 目录(页码)3 企业简介

4颁布令

任命书企业质量目标(可测量)7 企业组织机构图 企业各质量管理人员和相关部门的质量岗位职责 企业卫生管理制度(包括厂区环境 生产场所 生产人员)设备管理制度(包括设备的使用 维护 保养 维修 清洗 消毒制度)11 从业人员健康检查制度和健康档案制度 12 企业从业人员质量安全、生产技术培训制度 相应的食品安全标准,食品安全风险监测和评估信息收集的管理规定 14 不安全食品召回制度

食品安全事故处置预案 16 消费者投诉受理处置制度 生产过程质量管理及考核办法、工艺文件(包括工艺流程图 工艺规程 作业指导书)关键控制点(具体参数)及控制程序 19 采购制度(包括食品原辅料 食品添加剂 食品相关产品,如有外协加工或委托服务项目也须制定相关采购制度),采购技术文件(采购计划 采购清单 采购合同)进货验证管理办法 成品 半成品 原辅料的存储、运输、安全防护管理规定 22 生产过程中食品防护制度(如何保证食品不受污染 不变质)23检验管理制度(包括原辅料检验 过程检验 出厂检验)24 检验设备和药品管理制度 产品留样制度和实验室之间比对规定 26 不符合情况管理办法(包括原辅料采购 生产过程工作不符合情况、产品不符合情况)

27文件和记录管理制度 28 食品添加剂食用管理规定 生产企业生产过程产生废弃物的处理规定 30、不同品种类别的产品 分别上报加工场所信息表 设备设施清单 工艺流程图 标清类别名称。原辅料、包装材料一览表,生产设备一览表,检验设备一览表(表格附后页)食品企业申请生产许可所需材料

申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览表 类别 序号

设备名称 型号/规格 出厂编号 精度等级 数量

检定有效截止日期 使用场所

生产厂家及国别 生产 日期 购置 日期 自 行 购 置 的 仪器、设备

委托检验的仪器、设备

申请人有权使用的主要生产设备、设施一览表 序号

设备设施名称 规格型号 数量

安装使用场所 生产厂及国别 生产日期 完好状态

购置或租用日期,购置资产证明或租用证明 出厂编号

申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览表 类 别 序号

设备名称 型号/规格 出厂编号 精度等级 数量

检定有效截止日期 使用场所

生产厂家及国别 生产 日期 购置 日期 自 行 购 置 的 仪器、设备

危化企业安全生产许可证申请材料 篇4

所需材料

企业制度——安全管理制度

1、总则

1)目的

公司根据国家有关法律法规,结合我公司对公共环卫生的认知和结合本公司的实际情况,制定本制度。

本制度所称安全管理制度,是指在公司经营活动中,为提高对公共环境卫生的认知度,避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施,以保证从业人员的人身安全,保证公共环境卫生得以顺利进行的相关活动。安全生产实行“安全第一、预防为主、综合管理”的管理基本方针,“以人为本”、“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”、“安全具有否决权”、“五同时”、“四不放过”的管理基本原则。

2)制度责任化

公司实行安全管理责任制,目标层层分解、签订安全责任状,明确目标、强化责任,完善环境卫生安全管理制度。

我公司实行安全生产教育、宣传、会议制度,增强安全意识、形成责任追溯,提高环境卫生管理责任感。实行环卫安全检查制度,明确环境卫生评价标准,加强人员教育管理,环卫车辆检验检修,预防环境卫生突发事故的发生。公司实行辖区治安保卫制度,严格控制人员、车辆、物品的进出,维护公共环境卫生、做好事故安全防范。实行突发事件应急处理机制,编制各类安全生产事件的应急处理预案,提高突发事件处理能力。

2、安全措施 1)安全管理方针 安全生产管理工作必须贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针及公司“满足法规要求,控制危险源头;改进安全绩效,实现健康人生”的职业健康安全方针,坚持预防为主.狠抓责任落实,大力整治安全生产薄弱环节;以抓项目、抓标准化、抓队伍建设、抓安全技术、抓一线员工培训为重点,落实责任、落实安全投入、落实安全技术措施,努力实现“零”事故目标,推动项目安全生产工作持续稳定发展。

2)安全管理目标

1)杜绝死亡和重伤事故的发生; 2)杜绝火灾、爆炸事故和职业病的发生; 3)年职工因工轻伤率小于2‰; 4)事故隐患整改合格率大于90%;5)职业危害因素检测合格率达到98%;6)不发生重大误操作和设备损坏事故;无瞒报、谎报、拖延不报行为;

7)员工岗前安全培训、操作技能培训率100%;8)危险性较大分部、分项工程专项安全技术措施编制、审批、交底率100%;作业环境尘、毒、噪声综合合格率不低子90%。

9)安全生产员培训率达到100%;人员持证上岗率达到100%.10)机械设备完好率达到95%以上。3)管理机构

项目经理成立安全生产领导小组。该领导小组是公司安全生产的组织 3 领导分支机构,公司项目经理担任小组组长,质检部门负责人为副组长,成员由其他部室部门负责人组成。

4)安全生产职责 ①基本原则

项目安全生产管理工作实行各级职能部门负责制。

各级职能部门,应在各自的工作范围内,对实现安全生产和文明生产负责,同时向上级主管部门负责。

安全生产人人有责,每个员工必须认真履行各自的安全职责,做到恪尽职守,各负其责。

安全管理体系目标层层分解细化落实,人人有指标,指标保安全,安全目标体系做到不留死角。

②安全领导小组职责

该小组是项目安全生产工作的核心管理机构,承担着公司安全生产重大决策的制定和重大安全生产事件的处理工作。在项目经理的直接领导下,主要职责有:

研究和批准安全生产工作的计划,下达安全生产目标。组织召开安全生产专题会议,签订安全生产目标责任书。

适时组织安全生产大检查工作,并研究安全生产重大事故隐患的整改。

对重大隐患和重大危险源进行登记和监控,对危险隐患的整改发挥组织领导作用,必要时下达停工整顿令。

审核和批准安全操作规程、安全管理制度、事故应急救援预案的制定、修订和新技术的推广实施。

介入重大生产安全事故调查和处理,对相关责任人给予处理。负责安全生产的考核工作,并对先进单位给予表彰和奖励,对事故单位与责任人给予处罚决定。

研究、落实上级相关部门下发的其他安全生产文件。建立、健全本单位安全生产责任制;

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程; 保证本单位安全生产投入的有效实施;

督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患; 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; 及时、如实报告生产安全事故。③公司项目经理安全职责

项目经理是公司安全生产的第一责任人,对全公司安全生产负全面责任。

根据国家和地方有关安全生产的法律、法规方针政策及标准,结合公司实际,按规定设置安全生产的管理机构,配备专职的安全生产管理人员,建立健全本公司安全生产责任制,安全生产管理制度和岗位安全操作规程。

保证公司安全生产投入的有效实施,提供必要的资源(人力资源及物资资源),以确保作业场所、工作环境满足国家《安全生产法》、《劳动法》 5 等法律法规对公司安全生产的要求。

落实安全生产管理的各项工作,适时组织安全检查,事故隐患整改工作,及时消除生产安全事故隐患。

组织制定公司生产安全事故应急救援预案,定期对公司的应急救援预案进行演练。按国家规定调查、登记、控制和管理重大危险源。

及时、如实报告生产安全事故,组织对各类事故的调查处理,落实事故“四不放过”原则(事故原因未查清不放过;事故责任人未受到处理不放过;事故责任人和周围群众没有受到教育不放过;事故制订切实可行的整改措施没有落实不放过)。

④质检部负责人安全职责

在项目经理的领导下,开展相关的安全生产工作。

建立公司安全生产管理机构,建立与公司相适应的安全生产管理网络,拟定安全生产短期、中期安全生产规划,制定安全生产工作目标。

负责安全生产日常工作,把安全工作落实到实处。

组织安全生产培训教育工作,掌握安全生产动态;有针对性的完成“三级”安全教育、从业人员持证考核上岗工作。

组织相关人员对公司开展定期不定期的安全隐患排查、整改工作,把隐患消灭在萌芽状态,确保生产安全有序的进行。

参加事故的调查处理工作,严格落实“四不放过”原则,及时上报事故资料,处理相关事故责任人。

代表项目经理与各部门负责人签订“安全生产目标责任书”,并组织 6 对“安全生产目标责任书”前期、中期检查,年终结合公司考核制度对各部门安全工作进行考核,严格落实安全事故一票否决制,对成绩突出的部门和个人拿出奖励意见,对发生的事故单位做出初步处罚意见或建议。

⑤项目部安全职责

贯彻执行安全生产的法规、制度和标准,协助公司领导组织、推动安全管理工作,研究和推广现代安全管理方法和技术。

组织制订或修订、审查安全操作规程、安全管理制度和员工劳动防护用品标准,并监督检查。

组织编制、汇总、审查安全技术措施计划,督促有关部门和项目经理按期执行。

组织和参加公司范围的安全工作大检查,监督、检查隐患的整改工作,并建立好台帐。

负责公司要害部位、要害岗位的审定和备案及特种作业人员的备案工作。

负责公司级安全生产事故应急救援预案的编制并组织演练。参加新建、改建、扩建工程,检修现场及新产品的安全设计审核、竣工验收及试运转工作。

协助各部门做好职业病防治等职业卫生工作。

经常对各项目经理、子公司进行现场检查,指导基层安全工作,发现“三违”现象有权制止,不听劝阻者,可令其停止工作,并立即通知有关领导。

组织开展安全生产竞赛活动,总结和推广安全生产的先进经验。综合分析研究安全生产中的突出问题,及时向领导或项目经理、子公司提出改进建议或意见。

负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作,参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。

⑥其他部门负责人安全职责

对本部门的安全生产负全面领导责任。

贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法规和标准,健全安全生产责任制度,将安全工作列为目标责任制考核内容。

坚持安全与生产“五同时”的原则,当生产与安全发生矛盾时,生产必须服从安全。

加强本部门员工的安全技术教育,普及安全技术知识,提高员工安全生产技术水平,做好女员工的劳动保护工作。

组织并制定、实施本部门的生产安全事故应急救援预案。

严格安全生产现场管理,定期组织安全生产现场检查,提出考核和改善意见。

⑦员工安全职责

参加安全活动,学习安全技术知识,严格遵守各项安全生产规章制度。认真执行交接班制度,交接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。

精心操作,严格执行本岗位安全操作规程,遵守纪律,记录清晰、真 8 实、整洁。

按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。认真维护保养设备,发现缺陷及时消除,并做好记录,保持作业场所环卫。

正确使用、保养、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器村、消防器材。

不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业,对违章指挥有权拒绝执行,同时,及时向领导报告。

做到“三不伤害”:我不伤害自己,我不伤害别人,我不被别人伤害。5)安全措施

为了满足安全卫生的需要,本项目应配备专职与兼职的安全检验人员与监督管理人员,负责道路保洁、垃圾收集及垃圾转运站安全工作。

本项目操作场所及岗位空气中有害物质将低于《工业企业设计卫生标准》中的相应的最高容许浓度;工作场所及岗位的噪声级满足《工业企业噪声控制设计规范》中的相应标准;可有效避免火灾、爆破、工伤、传言并传播等事故的发生。

卫生保洁防护措施主要采取以下几条:

①对一线人员配备符合规范要求的劳保用品和设备,并定期进行身体检查和免疫治疗措施,以保证一线人员的健康。

②作业人员配备必要的劳保用品,包括工作服和防尘口罩等; ③工作场所配置一定数量的消防灭火器及防雷装置等;

④对作业人员定期进行体格检查和预防接种; ⑤对职工进行安全教育和个人卫生教育;

⑥对产区进行蚊蝇鼠密度的长期检查,以提高消杀效率;

辐射安全许可证申请材料 篇5

辐射安全许可证申请材料

辐射安全许可证申请材料包括《辐射安全许可申请表》及相关证明材料,证明材料包括:

1、企业法人营业执照正、副本或事业单位法人证书正、副本复印件,以及法定代表人身份证或护照复印件;

2、辐射工作操作规程;

3、辐射安全管理制度,包括辐射管理、辐射操作工等辐射工作人员的岗位职责,辐射设备定期维护、检修制度,人员培训计划(内部培训和外部培训),监测计划(包括个人剂量计的定期检测和年度辐射环境的监测,并建立相关档案),健康体检计划(操作人员上岗前等的辐射专项职业健康体检,并建立相关档案),放射源和移动式射线装置的安全保卫制度;

4、辐射工作人员专业培训证明材料,如培训证书复印件等;

5、个人剂量计使用及检测情况证明材料,如个人剂量计租用、定期检测协议书,辐射工作人员个人剂量档案等;

6、辐射工作人员职业健康体检证明材料,如委托进行辐射专项体检的协议书、体检健康证、放射工作人员证等;

7、个人剂量报警仪等监测设备的购置证明,如采购合同等;

8、事故应急预案,包括事故发生后的紧急避险措施,应急指挥机构,内部相应措施,以及事故发生2小时内需向公安、环保、卫生等部门上报,不得瞒报、漏报,环保部门24小时联系电话为12369。

危化企业安全生产许可证申请材料 篇6

尊敬的X市水利局、X市水利局各位领导:

大家上午好,欢迎各位领导莅临XXXXXX有限公司现场检查指导《施工企业安全生产许可证申报表》工作,在此我们感到非常的荣幸,并向各位领导的到来表示热烈的欢迎。

XXXXXX有限公司安全生产许可证申报工作的得到两级市水利局领导的关心和帮助,在上级业务主管部门的正确领导和大力支持下,我公司安全生产许可证申报工作已基本完成,现就安全生产许可证申报工作及安全生产管理情况汇报如下:

一、公司概况

XXXXXX有限公司于2011年5月27日注册,注册资本2000万元,水利水电施工总承包三级企业。公司员工51人,其中:中级以上工程师10人,助理工程师20人,工程技术和经济该管理人员20人,初级会计师1人;具有水利水电专业二级建造师6人,安全员A证3人,安全员B证6人,安全员C证6人;具备特种作业证12人。

二、安全生产许可证申报工作

公司领导对《建筑施工企业安全生产许可证申报表》工作高度重视,成立安全生产许可证申报工作小组,组长:总经理朱秀英XXX;副组长:副总经理XXX、总工程XXX;成员由办公室、财务科、工程技术科、安全检验科的主要人员组成,明确分工,总工程师组织成员对申报材料编制并负责技术性修改,修改完成后报副总经理审查,由总经理审批。按照有关要求,公司制定《企业各级人员安全生产责任制》、《企业各级职能部门安全生产责任制》、《安全生产规章制度》、《安全生产操作规程》。成立安全生产管理机构,明确职责和分工,专职安全管理人员6人,制定企业管理人员和作业人员年度安全培训计划,制定《水利水电企业的职业危害防治措施》和《生产安全事故应急救援预案》。

三、目前安全生产的主要任务

牢固树立“安全第一、预防为主”的安全生产方针,始终把安全生产放在“第一”的位置,积极引导公司全体职工积极参安全生产管理,形成安全生产、常备不懈的良好工作局面。按照“水利施工企业安全生产标准化创建工作”精神和要求,严格落实安全生产责任制,确保安全生产工作顺利进行,从公司总经理,副经理、科长、员工,层层签定安全责任状,将安全生产责任明确到各部门,形成工作有人管、责任有人负、任务有人抓,一级抓一级,责任层层落实。强化安全检查,抓好隐患排查和治理,制定应急预案,严防安全事故发生。公司把安全防护工作做为一切工作的根本出发点,最大限度的减少和消除人的不安全行为和物的不安全状态,组织定期和不定期安全检查,发现安全隐患即刻制定整改措施,并下发《安全隐患整改通知书》,限期整改。

公司结合2015年6月1日东方之星沉船事件,组织员工学习安全生产突发事件的应急措施和应急预案,编制了《某水闸工程施工安全生产事故应急救援预案》,假想某水闸工程施工现场发生安全事故,对公司员工进行安全生产教育,坚持安全事故四不放过原则:事故原因没有查清不放过,事故责任者没有严肃处理不放过,广大职工没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过,对公司员工进行了安全生产培训。

四、综上所述,在上级领导的支持和帮助下,我公司《建筑施工企业安全生产许可证申报表》编制工作已基本完成,由于时间仓促、技术水平有限,编制的《建筑施工企业安全生产许可证申报表》存在不足,欢迎领导和专家给予指导,我们及时修订《建筑施工企业安全生产许可证申报表》,使之符合《建筑施工企业安全生产许可证申报表》填报要求,尽快完成上报审批工作。谢谢各位领导!

汇报结束。

危化企业安全生产许可证申请材料 篇7

材料1:《药品生产许可证》变更申请表

材料2:新增中药饮片品种表

材料3:《药品生产许可证》变更申请报告

材料4:《药品生产许可证》正副本复印件

材料5:《企业法人营业执照》正副本复印件

材料6:《药品GMP证书》复印件

材料7:中药饮片车间概况

材料8:工艺设备平面布置图及原平面布置图

材料9:中药饮片工艺流程简图

材料10:行政许可申请材料真实性保证声明

危化企业安全生产许可证申请材料 篇8

1.主要农作物种子生产许可证申请表(原件一式3份);

2.验资报告或者申请之日前1年内的会计报表及中介机构审计报告等注册资本证明材料复印件1份(验原件);种子检验等设备清单和购置发票复印件1份(验原件);在生产地所在省(自治区、直辖市)的种子检验室、仓库的产权证明复印件1份(验原件);在生产地所在省(自治区、直辖市)的晒场的产权证明(或租赁协议)复印件1份(验原件),或者种子干燥设施设备的产权证明复印件1份(验原件);计量检定机构出具的涉及计量的检验设备检定证书复印件1份(验原件);相关设施设备的情况说明及实景照片;

3.种子生产、贮藏、检验技术人员资质证明和劳动合同复印件1份(验原件); 4.种子生产地点检疫证明复印件1份(验原件); 5.品种审定证书复印件1份(验原件);

6.生产具有植物新品种权的种子,提交品种权人的书面同意证明1份(验原件); 7.种子生产安全隔离和生产条件说明原件1份; 8.农业部规定的其他材料。

种子生产许可证申请者已取得相应作物的种子经营许可证的,免于提交第二点规定的材料和种子贮藏、检验技术人员资质证明及劳动合同复印件,但应当提交种子经营许可证复印件。

(二)农作物种子经营许可证申请材料:

1.农作物种子经营许可证申请表(原件一式3份);

2.验资报告或者申请之日前1年内的会计报表及中介机构审计报告等注册资本和固定资产证明材料复印件1份(验原件);申请单位性质、资本构成等基本情况证明材料原件1份; 3.种子检验、加工等设施设备清单和购置发票复印件1份(验原件);种子检验室、加工厂房、仓库的产权证明复印件1份(验原件);晒场的产权证明(或租赁协议)复印件1份(验原件),或者种子干燥设施设备的产权证明复印件1份(验原件);计量检定机构出具的涉及计量的检验、包装设备检定证书复印件1份(验原件);相关设施设备的情况说明及实景照片; 4.种子检验、加工、贮藏等有关技术人员的资质证明和劳动合同复印件1份(验原件)。

危化企业安全生产许可证申请材料 篇9

《武器装备科研生产许可实施办法》中规定,许可证申请人应提交《武器装备科研生产许可证申请书》和其他证明文件资料。许可申请受理机构应按下列要求,对申请单位提供的相关证明文件资料进行审查,确定申请单位是否符合许可受理条件。

一、《武器装备科研生产许可证申请书》

申请单位应按规定填写、提交《武器装备科研生产许可证申请书》,并根据申请许可的类别(科研或生产)和申请单位的情况,参照《武器装备科研生产许可现场审查评定标准与评分指南》提出需要删减的审查内容,并说明理由。主要审查: 1.《武器装备科研生产许可证申请书》填写是否符合要求;

2.申请的许可专业(产品)是否与《武器装备科研生产许可专业(产品)目录》相符;

3.删减内容的合理性。

二、企业营业执照或事业单位法人证书

申请单位应提供工商行政管理部门核发的企业营业执照或事业单位法人证书。主要审查:

1.法人名称与申请单位名称相符性;

2.证书营业范围与申请许可专业(产品)的包容性; 3.证书的有效期。

三、国军标质量管理体系认证证书

申请单位应提供国军标质量管理体系认证证书及相关报告。主要审查:

1.证书的有效性(单位名称、认证依据的标准、产品覆盖范围、发证日期、是否属于国防科工委认可的认证机构);

3.认证机构近一年的监督检查或复评报告。

2.申请的许可专业(产品)是否在认证证书的覆盖范围内; >

四、保密资格证书

申请单位应提供保密资格审查认证机构出具的保密资格审查认证文件。主要审查: 1.认证文件的有效性(发证机关、单位名称、保密资格等级、发证日期、有效期);

2.保密资格等级是否与申请的专业所要求的密级相符。

五、消防达标文件

申请单位应提供政府消防监督管理部门出具的消防达标证明文件。主要审查:证明文件的有效性(批复机关、单位名称、结论、批复日期)。

六、安全生产达标文件或者安全生产评价报告

申请单位应提供政府安全生产综合监督管理部门出具的安全生产达标文件或安全评价机构出具的安全生产评价报告。主要审查:

1.证明文件的有效性(批复机关、单位名称、结论、批复日期); 2.是否与申报专业(产品)相符。如果申报专业涉及军用火炸药、推进剂及其制品,应提交由国防科工委安全生产监督管理部门委托的安全评价机构出具的安全生产评价报告。

七、环保验收达标文件

申请单位应提供政府环保部门出具的验收达标证明文件。

主要审查: 证明文件的有效性(批复机关、单位名称、结论、批复日期)。如申请单位通过了环境管理体系认证,可提供认证证书复印件。

八、其他证明材料

其他证明材料包括:最近两年的资产负债表,用地证明或厂房租赁合同,能够证明申请单位能力、与申请许可的专业(产品)有关的能力、任务或产品证明材料等。

申请单位如有下列证明文件,请提供:

一、军工科研方向批准文件

在军工科研生产能力调整中,国家有关部门下文规定军工科研方向的批准文件;国家批复进行研制或条件建设的项目文件。主要审查:

1.证明文件的有效性(批复机关、批复对象、方向任务、批复日期); 2.申请的许可专业(产品)与单位的科研方向是否一致。

二、军工生产纲领批准文件 在军工科研生产能力调整中,国家有关部门下文规定的生产纲领批准文件;国家批复进行批生产、试制生产而进行条件建设的文件。主要审查:

危化企业安全生产许可证申请材料 篇10

各要素材料目录

安全标准化工作“法律法规和标准”要素

相关记录目录

安全生产法律法规和标准管理制度

适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单 法律法规和标准文本库 定期更新记录 制度发放记录

法律法规和标准培训计划

员工培训记录(安全教育培训、安全活动记录)培训签到表

承包商、供应商、相关方告知单

承包商、供应商、相关方告知单回执

企业宣传材料(黑板报、厂报、宣传栏等形式)法律法规和标准符合性报告 法律法规和标准符合性记录 不符合项整改计划 不符合项整改记录

2、安全标准化工作“机构和职责”要素

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2.1.1.-1 企业安全生产方针目标的文件

2.1.2-2 安全生产方针,年度安全生产目标 2.1.2-3 各级组织的安全生产目标责任书; 2.1.2-4 各级组织年度安全生产工作计划;

2.1.2-5 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。2.2.1-6 安全生产责任制(2.3.1 2.3.2)2.2.2-7 查企业安全生产标准化实施方案;

2.2.2-8 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录; 2.2.2-9 安全文化建设计划或方案

2.2.3-10 企业主要负责人的安全承诺书

2.2.3-11 资源配备文件及使用记录 2.2.4-12 安委会会议记录或纪要 2.2.4-13 安全生产工作汇报资料

2.2.5-14 领导干部带班制度;安全带班标志 2.2.5-15 领导干部带班记录及考核记录

2.3.3-16 安全生产责任制考核制度 2.3.3-17 生产责任制考核记录

2.4.1-18 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.4.1-19 注册安全工程师配备或委托文件 2.4.1-20 安全管理人员档案

2.4.1-21 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 2.4.2-22 管理部门设置文件;

2.4.2-23 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件(剧毒品、易制毒企业)2.4.3-24 安全生产管理网络

2.5.1-25 安全生产费用管理制度 2.5.2-26 安全生产费用台帐

2.5.3-27 企业为从业人员交纳保险凭证

2.5.3-28 风险抵押金或安全责任保险考核记录

开展安全标准化工作的文件

30.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录

31.根据安全责任考核制度,定期考核的有关考核记录 32.安全费用的提取和使用 情况的有关记录、台账 33.人员工伤保险记录

3、安全标准化工作“风险管理”要素

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3.1.1-1风险评价管理制度(3.1.2 3.1.3)

3.1.1-2风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容 3.1.2-3风险评价记录(3.1.3)

3.2.1-4作业活动清单、设备、设施清单 3.2.1-5风险评价报告

3.2.1-6风险评价有关会议记录或纪要 3.2.1-7风险评价程序文件及记录

3.3.1-8重大风险清单

3.3.1-9重大风险控制措施

3.3.2-10风险管理培训教育计划; 3.3.2-11风险管理培训教育记录。

3.4.1-12隐患治理制度 3.4.1-13隐患治理台账; 3.4.1-14隐患治理记录; 3.4.2-15重大隐患项目档案

3.4.4-16隐患整改计划3.5.1-17重大危险源管理制度

3.5.1-18安全评价报告

3.5.2-19安全监控报警设施台账

3.5.3-20重大危险源定期评估制或要求(在重大危险源制度体现要求)3.5.4-21重大危险源的设备、设施定期检查记录 3.5.4-22重大危险源应急预案

3.5.4-23设备、设施的检验报告或检验合格证 3.5.5-24应急救援器材台账 3.5.5-25应急预案备案资料 3.5.5-26重大危险源应急预案

3.5.5-27 应急预案演练记录、培训记录、签到表、演练方案、演练评价

3.6.1-28变更管理制度; 3.6.1-29变更申请

3.6.1-30变更管理记录。

3.6.2-31变更的风险分析记录; 3.6.2-32变更风险的控制措施。3.6.2-33变更实施验收报告

3.7.1-34风险评价记录或报告;作业许可证。

3.7.2-35年度评审或检查报告,或者评审记录

3.8.-36供应商管理制度

3.8-37合格供应商名录、档案;

3.8-38供应商选用、续用、评价记录;

1.安全评价报告

2.风险评价程序文件及记录 3.主要危险、有害因素档案 4.重大安全隐患治理方案

5.重大危险源档案,并有定期检测、评估记录 6.重大危险源应急预案

记录1风险评价过程记录 记录1-1危害辨识记录表

记录1-2风险评价(作业危害分析)记录表 记录1-3风险评价(设备设施安全检查)表 记录2风险等级与评价结果汇总表

记录3重大风险记录表(附风险控制措施)记录4重大隐患记录表 记录5风险信息更新记录 记录6重大危险源辨识记录

记录6-1重大危险源(储存场所)辨识记录 记录6-2重大危险源(生产场所)辨识记录 记录7重大危险源档案

记录8-1生产经营(重大危险源备案)单位基本情况表 记录8-2贮罐区(重大危险源备案)基本特征表 记录8-3生产场所(重大危险源备案)基本特征表 记录8-4重大危险源周边环境基本情况表 记录9重大危险源检测、评估、监控记录 记录9-1重大危险源检测记录 记录9-2重大危险源评估记录

记录9-3重大危险源监控记录(管理人员、车间、班组)

记录10重大危险源应急预案演练记录

记录11重大危险源防护距离规范符合性评价记录(防范措施,整顿计划)

4、安全标准化工作“管理制度”要素

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4.1.1-1安全生产规章制度(还应包括工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度)

4.1.1-2安全操作规程清单

4.1.1-3企业安全生产规章制度签发文件。4.1.2-4文件发放记录

4.2.1-5岗位操作规程; 4.2.1-6文件发放记录。4.2.1-7操作规程签发文件 4.2.2-8新项目的操作规程

4.3.1-9管理制度评审和修订制度(管理人员、技术人员、操作人员和工会代表)4.3.1-10评审和修订记录

4.3.2-11发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件(要注明生效日期)

5、安全标准化工作“培训教育”要素

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5.1.1-1安全培训、教育制度 5.1.1-2安全培训、教育需求记录; 5.1.1-3安全培训教育计划; 5.1.1-4安全培训、教育记录

5.1.2-5安全生产费用台账或资金计划 5.1.2-6培训教育计划和记录

5.1.3-7从业人员安全培训教育档案(全员)5.1.4-8变更记录

5.1.5-9培训教育效果评价记录

5.2-10从业人员岗位标准(落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准)5.2-11从业人员招聘资料、员工台账、档案

5.3.1-12安全资格证书。(原件)5.3.1-13安全管理人员档案 5.3.2-14其他管理人员档案

5.4.1-15从业人员教育培训记录

5.4.1-16从业人员上岗证(现场人员佩戴)

5.4.2-17新员工三级教育卡(学时72,每年至少20学时)5.4.2-18新员工三级培训试卷 5.4.2-19其他考试培训试卷 5.4.3-20特种作业人员管理台账; 5.4.3-21特种设备作业人员管理台账 5.4.3-22特种作业操作证;(原件)

5.4.3-23特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划

5.4.4-24从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员1.从业资格证;2.管理台账 外来参观、学习等人员培训记录 5.4.5-25四新项目培训记录 5.4.5-26四新项目试卷

5.4.5-27四新项目培训内容(教材)

5.5.1-28从业人员教育培训记录(转岗、复工人员培训)5.5.2-29外来参观人员和学习人员培训记录

5.5.3-30厂级承包商安全培训教育记录;(试卷)5.5.3-31基层单位承包商安全培训教育记录。(试卷)5.5.3-32外来施工单位入厂证(制作出来)

5.6.1-33管理部门安全活动、基本功训练记录(必须有安全人员签字)每月1次

5.6.1-34班组安全活动(负责人、基层单位负责人及管理人员按规定参加安全活动并签字)每月2次

5.6.1-35基本功训练记录 5.6.5-34月度安全活动计划

6、安全标准化工作“生产设施和工艺安全”要素

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安全标准化工作建设项目安全评价及相关审批资料、检查记录

(1)建设项目选址意见书

(2)企业投资项目备案通知书(技术改造)(3)危险化学品建设项目设立安全许可意见书(4)危险化学品建设项目安全设施设计审查申请书(5)危险化学品建设项目安全设施设计审查书(6)建筑工程消防验收意见书

(7)危险化学品建设项目安全设施设计安全许可意见书(8)危险化学品建设项目安全设施施工情况报告(9)危险化学品建设项目试生产(使用)方案备案表(10)安全设施竣工验收评价整改意见确认报告(11)危险化学品建设项目安全设施竣工验收申请书(12)危险化学品建设项目安全设施竣工验书(13)安全预评价报告(14)安全设计专篇

6.1.1-6.1.2(三同时有关资料)

6.1.3-1设计、施工、监理单位的相关资质(复印件)6.1.3-2施工现场安全检查记录

6.1.4-3变更资料,包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件; 6.1.4-4变更风险分析记录;

6.1.4-5安全评价报告和审查报告

6.2.1-6安全设施管理制度

6.2.2-7安全设施管理台账(分类)

6.2.3-8安全设施维护保养检查记录(分类)6.2.4-9设备检维修计划;

6.2.4-10安全设施检维修记录; 6.2.4-11安全设施拆除、停用资料 6.2-5-12监视和测量设备管理制度 6.2.5-13监视和测量设备台账;

6.2.5-14监视和测量设备检验报告;(监测中心)

6.2.5-15校验和维护记录(现场的标识要清楚,校验标志)

6.3.1-16特种设备管理制度;

6.3.1-17特种设备台账和定期检验报告

6.3.2-18特种设备档案(特种设备技术资料)6.3.2-19特种设备登记注册表、6.3.2-20特种设备及安全附件定期检测检验记录

6.3.2-21特种设备运行记录和故障记录、6.3.2-22特种设备日常维修保养记录、6.3.2-23特种设备事故应急救援预案及演练记录。(编入综合预案)等记标志???????

现场特种设备检验合格标志--------6.3.6-24定期检验申请资料

6.3.7-25事故隐患台账(特种设备)6.3.7-26报废的特种设备注销手续

6.4.1-27操作人员培训记录

6.4.2-28压力容器和压力管道及安全附件检验报告;

6.4.2-29安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录; 6.4.2-30紧急停车系统分布图及维护记录;

6.4.2-31监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录; 6.4.2-32各类动设备,包括备用设备维护保养记录等; 6.4.2-33工艺控制流程图及自动化控制资料 6.4.3风险评价记录;(与第三要素同步)6.4.3岗位操作规程(与第四要素同步)

6.4.4-34生产装置开车前安全条件确认检查表; 事故隐患台账 6.4.4-35系统气密、置换及动设备空试记录; 6.4.4-36装置开车方案;

6.4.4-37操作规程和应急预案;

6.4.4-38开车前隐患排查与整改记录。6.4.5-39停车方案;

6.4.5-40停车操作记录。

6.4.6-41工艺操作记录及交接班记录

生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理(现场火炬、吸收塔等)

6.5.1-42关键装置、重点部位管理制度 6.5.1-43关键装置、重点部位台账 6.5.2-44联系点活动记录(负责人)

6.5.4-45关键装置、重点部位的监督检查记录 6.5.5-46关键装置、重点部位应急预案 6.5.5-47应急预案演练记录(半年一次)6.5.5-48应急预案演练评审记录

6.5.5-49应急预案演练培训记录(试卷)6.5.5-50演练签到表

6.6.1-51设备检维修管理制度; 6.6.1-52检维修记录。

6.6.2-53年度综合检维修计划(定方案、定人员、定措施、定检修质量、定检修进度)6.6.3-54检维修风险分析记录;(与第三要素相符)

6.6.3-55检维修方案;(明确对参加检修人员的劳保穿戴的要求)6.6.3-56工艺、设备设施交付检维修手续; 6.6.3-57检维修人员安全培训教育记录; 6.6.3-58相应作业许可证及安全控制措施;

6.6.3-59对检维修作业现场进行安全检查的记录; 6.6.3-60检维修交付生产手续等。(验收)6.6.3-61检修作业票证(签字情况、工作人)6.6.3-62检修作业安全检查情况

6.7.1-63生产设施拆除和报废管理制度 6.7.1-64设施拆除和报废审批手续; 6.7.1-65拆除作业风险分析记录; 6.7.1-66拆除计划或拆除方案; 6.7.1-67设施拆除交接手续

6.7.2-68设施拆除前分析、验收合格证明

7、安全标准化工作“作业安全”要素

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7.1.1-1 作业安全管理制度(监护人职责能力要有明确规定,分析人员指定等)

7.1.1-2 作业票证(9种-动火、临时用电、进入受限空间、高处作业、断路、动土、普通检维修、盲板、吊装)

7.2.1-3 安全标志一览表(安装位置等级清楚)禁止 警告 提示 指示 7.2.2-4 现场安全警示标志和告知牌。7.2.3-5 车辆限高、限速、禁行区 标志牌

7.2.4-6 作业现场管理规定(检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志、设置围栏和警示灯)

7.2.5-7 警示标志和告知牌管理台账

7.2.5-8 职业危害因素检测记录(检测中心原件)

7.2.5-9 职业危害因素告知牌(现场 噪声、粉尘、危化品)危害因素、检测结果、国家标准、检测单位、检测时间)

7.2.6-10现场风向旗、风向标(要求必须在厂区任何位置都能观测到)

7.3.1-11消防设备台帐作业现场消防配备(定置图、责任人)7.3.2-12三违现象检查记录(表格)7.3.4-13作业票证(填写要到位)7.3.6-14承包商之间的安全生产协议 7.3.6-15承包商作业现场检查记录

7.3.7-16机动车辆进入生产装置区、罐区手续(阻火器、指定路线)7.3.7-17机动车辆进入生产装置区、罐区制度

7.4.1-17承包商管理制度

7.4.1-18承包商管理档案、监督检查记录; 7.4.1-19安全协议书。7.4.2-20现场安全交底、7.4.2-21施工方案

7.4.2-22应急预案等资料(作业现场)

8、安全标准化工作“职业健康”要素

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8.1.1-1职业病危害因素识别记录; 8.1.1-2职业病危害因素申报表 8.1.1-3职业病危害因素批复资料。(检测中心报告原件)8.2.1-4职业危害防治计划 8.2.1-5职业危害实施方案; 8.2.1-6从业人员健康监护档案

8.2.2-7职业卫生档案;

8.2.2-8作业区域划分情况(图纸)

8.2.3-9高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求(查现场)

8.2.4-10报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区检查记录 8.2.5-11职业危害监测制度; 8.2.5-12职业危害监测报告

8.2.5-13职业危害监测整改计划。

8.2.5-14职业健康监测点设置(文件指明)

8.2.5-15职业危害因素告知牌(现场 噪声、粉尘、危化品)危害因素、检测结果、国家标准、检测单位、检测时间)8.2.6-16健康查体报告

8.2.6-17作业场所职业危害控制管理制度与检测制度 8.2.6-18职业危害检查台账

8.3.1-19个体防护用品台账(必须有防护用品发放标准)8.3.2-20抢险器材柜防护用品登入安全设施台帐

8.3.2-21防护器材检查维护台帐(明细检查人负责人、检查情况、检查时间)8.3.2-22防护器具定期校验记录 8.3.3-23职业卫生防护设施台账; 8.3.3-24个体防护用品台账。8.3.3-25个体防护用品发放标准

9、安全标准化工作“危化品管理”要素

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9.1.1-1化学品普查表;(原料中间品化学试剂产品)9.1.1-2危险化学品档案。

9.2.1-3化学品鉴别分类报告; 9.2.1-4化验室化学试剂分类清单

9.3.1-5“一书一签”。

9.3.2-6采购的危险化学品名录;

9.3.2-7采购的危险化学品中文“一书一签”。

9.4------8应急咨询电话号码或者委托代理协议

9.5---9危险化学品登记证及资料

9.6---10劳动合同

9.6----11宣传、培训教育记录(培训记录看第5要素)公告栏 告知牌

9.7.1-12危险化学品安全管理制度; 9.7.1-13危险化学品出入库记录; 9.7.1-14储罐区、仓库检查记录

9.7.1-15危险化学品输送管道巡线记录 9.7.1-16通讯和报警装置

9.7.2-17剧毒化学品安全管理制度; 9.7.2-18剧毒化学品收发台账; 9.7.2-19剧毒化学品备案资料。

9.7.3-20危险化学品运输、装卸安全管理制度; 9.7.3-21装车前后安全检查记录。

危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置 充装设施 静电导除、接地、释放 9.7.3-22危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;备案文件

10、安全标准化工作“事故与应急”要素

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10.1.1-1应急救援预案。(符合导则)综合预案、现场处置方案 10.1.1-2厂级和车间级应急指挥系统 10.1.1-3应急救援队伍(分组)

10.1.1-4各级指挥系统和救援队伍职责

10.2.1-5应急救援器材台账; 10.2.1-6消防设施、器材台账;

10.2.1-7应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录

10.2.2-8通讯记录、固定应急电话、应急救援指挥和救援人员电话;外部救援单位联络电话 10.2.3-9有毒有害岗位救援器材柜 10.2.3-10防护救护器材管理台账; 10.2.3-11防护救护器材检查维护记录

10.3.2-12应急救援预案培训记录; 10.3.2-13应急救援预案演练记录; 10.3.2-14应急救援预案演练评价报告 10.3.2-15演习方案

10.3.3-16应急救援预案评审修订规定; 10.3.3-17应急救援预案评审记录。10.3.4-18应急救援预案备案回执;

10.3.4-19应急协作单位收到预案的回执

10.4.1-20事故台账和调查报告 10.4.1-21事故管理制度 10.4.1-22事故台账;

10.4.1-23已发生事件的调查处理报告 10.4.1-24事故档案

10.4.2事故调查报告(抢险抢救人员应掌握必要的急救知识,并经过急救技能培训)10.5.1事故调查报告

对涉险事故、未遂事故等安全事件(如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等),按照重大、较大、一般等级别,进行分级管理,制定整改措施。登入事故管理台账

11、安全标准化工作“检查与自评”要素

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11.1.1-1安全检查管理制度

11.1.2-2安全检查计划目的、要求、内容和负责人 各种检查都要有计划

11.1.2-3各种检查形式的《安全检查表》编制单位、审核人、批准人;检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果

11.1.2-4安全检查表应用培训记录 11.1.2-5安全检查表以有效文件下发 11.1.2-6安全检查表修订记录

11.2.1-7综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录 11.3.1-8安全检查台帐

11.3.1-9检查问题整改台帐

安全隐患清单(包括原因分析和整改措施内容)及整改情况档案 11.4.1-10每年一次的自评报告 11.4.1-11自评计划

11.4.1-12自评组织已文件下发 绩效考核制度文本,定期考核记录 安全检查台账; 检查问题整改记录

12、安全标准化工作“本地区的要求”要素

相关文件目录

12.1.1-1《落实安全生产主体责任实施方案》

12.1.1-2《落实安全生产主体责任实施方案》备案情况 12.1.1-3《落实安全生产主体责任实施方案》落实情况记录 12.2.2-1程序体系文件

12.2.2-2安全事件处理过程 12.2.3-1聘请专家合同 12.2.3-2专家检查记录

12.2.3-3专家检查整改情况

12.2.5-1危险性较大的设备设施和作业场所检验报告或检验合格证 12.2.6-1企业搬迁化工园区计划

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